请问一下,餐饮一般纳税人本来税点是6%的,但是由于同事开票错误开了一张9%的发票没作废,一个6%一个9%账务要怎么显示吗?
Tseng雯静
于2019-07-11 10:17 发布 645次浏览
- 送心意
王晶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2019-07-11 10:20
你好,嗯嗯,发票给对方了嘛,可以要回来的嘛
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您好,这个月收到发票时,借;库存商品,553.84元减去税费,应交税费-应交增值税-进项,553.84元乘以增值税率/(1+增值税率)(收到增值税专用发票,含税金额是553.84元,否则无此分录),贷;现金或者银行存款,553.84元。同时冲减暂估成本,借;库存商品,负数659.8元,贷:应付账款,负数659.8元。
2017-08-27 13:48:49
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同学你好
之前的无票收入红冲了,然后重新开发票就行了
2020-09-03 12:58:00
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你好 这样是不可以的 没有真实业务是不能这样开发票的 你就按实际 70万开发票
2019-11-22 14:59:23
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你好,3月份的账,红冲的和重新开对冲了,其他按平时账务处理
2020-03-12 11:51:43
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你好 不是一般纳税人 也可以给开发票的
2019-09-23 14:10:40
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