送心意

王晶老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2019-07-11 10:20

你好,嗯嗯,发票给对方了嘛,可以要回来的嘛

Tseng雯静 追问

2019-07-11 10:20

当时知道看错税率都已经重新开具了6%的给对方的,只是9%作废的没作废到

王晶老师 解答

2019-07-11 10:29

哦哦,相当于作废的9的发票也收到了是吧,

Tseng雯静 追问

2019-07-11 10:30

是的,只是没作废,我问了税局的人他说可以在下月红冲回去,但是我账套要显示出来吗?怎么做账呢

王晶老师 解答

2019-07-11 10:39

嗯嗯,要显示出来的呢,正常做收入,下个月在红字冲销

Tseng雯静 追问

2019-07-11 10:49

下个月红字冲销怎么做分录呢

王晶老师 解答

2019-07-11 11:02

借应收账款,贷主营业务收入,应交税费,红字

Tseng雯静 追问

2019-07-11 15:26

摘要怎么写

Tseng雯静 追问

2019-07-11 15:26

他是现金结的喔

王晶老师 解答

2019-07-11 16:05

那就借库存现金的呢

Tseng雯静 追问

2019-07-11 16:08

更改了1-3月份的分录了与税局申报的财务报表对不上怎么办

王晶老师 解答

2019-07-11 16:17

啊,不用更改以前的分录的呢,直接做到现在

Tseng雯静 追问

2019-07-11 17:01

什么意思

王晶老师 解答

2019-07-11 17:21

就是已经做红冲了,以前的分录不用改的呢,直接做红冲分录就行

Tseng雯静 追问

2019-07-11 17:25

已经改了,跟当初申报的财务报表对不上有影响吗

王晶老师 解答

2019-07-11 17:51

已经改了,哪你是怎么改的呢

Tseng雯静 追问

2019-07-11 18:42

就是有些分录错了,科目错了或者金额错了

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您好,这个月收到发票时,借;库存商品,553.84元减去税费,应交税费-应交增值税-进项,553.84元乘以增值税率/(1+增值税率)(收到增值税专用发票,含税金额是553.84元,否则无此分录),贷;现金或者银行存款,553.84元。同时冲减暂估成本,借;库存商品,负数659.8元,贷:应付账款,负数659.8元。
2017-08-27 13:48:49
同学你好 之前的无票收入红冲了,然后重新开发票就行了
2020-09-03 12:58:00
你好 这样是不可以的 没有真实业务是不能这样开发票的 你就按实际 70万开发票
2019-11-22 14:59:23
你好,3月份的账,红冲的和重新开对冲了,其他按平时账务处理
2020-03-12 11:51:43
你好 不是一般纳税人 也可以给开发票的
2019-09-23 14:10:40
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