送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2020-03-12 11:51

你好,3月份的账,红冲的和重新开对冲了,其他按平时账务处理

用心对待  追问

2020-03-12 21:30

不好意思哈,老师,您的回签我不太明白。业务是已经在1月份已经完成的,相当于是票面信息错误,红冲了后重开,我需要做会计分录吗?怎么做

庄老师 解答

2020-03-12 22:35

你好,冲红和原来抵销,重新开票,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费一应交增值税

上传图片  
相关问题讨论
您好,这个月收到发票时,借;库存商品,553.84元减去税费,应交税费-应交增值税-进项,553.84元乘以增值税率/(1+增值税率)(收到增值税专用发票,含税金额是553.84元,否则无此分录),贷;现金或者银行存款,553.84元。同时冲减暂估成本,借;库存商品,负数659.8元,贷:应付账款,负数659.8元。
2017-08-27 13:48:49
同学你好 之前的无票收入红冲了,然后重新开发票就行了
2020-09-03 12:58:00
你好 这样是不可以的 没有真实业务是不能这样开发票的 你就按实际 70万开发票
2019-11-22 14:59:23
你好,3月份的账,红冲的和重新开对冲了,其他按平时账务处理
2020-03-12 11:51:43
你好 不是一般纳税人 也可以给开发票的
2019-09-23 14:10:40
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...