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答疑苏老师
职称: 注册会计师
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你好 你上月增值税没转到未交增值税科目吗?转到了的话 直接 借 应交税费 未交增值税 贷 银行存款
2019-07-11 15:04:21
你销项税额也需要结转到转出未交增值税下面去
2019-03-31 13:40:38
您好!进项大于销项不需要做分录。
第二个是对的
2018-01-26 15:39:06
根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是
月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵
如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录;
如果大于0,需要交税就是以下分录
借:应交税费-增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
下月交税分录
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
2024-08-22 14:27:52
您好
借:应交税费——应交增值税——销项税额 10000
贷:应交税费——应交增值税——进项税额 5000
应交税费——未交增值税 5000
2019-06-13 17:11:16
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