- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
你好,把发票原件计入费用分录后面
减免的时候可以不需要附件
2019-07-11 17:31:48
你好,可以的,等需要抵扣直接做转账就行。
2019-07-11 17:26:08
参考下这个分录金税盘服务费抵税分录
金税盘和报税盘共480元的账务处理:
购入金税盘和报税盘时,
借:管理费用480
贷:银行存款/现金480
抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款)480
借:管理费用 -480
服务费280元的账务处理:
支付技术维护费时,
借:管理费用 280
贷:银行存款/现金 280
抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280
借:管理费用 -280
2018-12-10 09:37:41
对的
2017-05-21 08:25:45
,内账借:管理费用480元贷:库存现金480元,这样可以吗?外账应怎样分录
你们的内账是否反映应交税费的实际发生额
2018-12-02 10:35:59
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