送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-07-11 17:26

你好,可以的,等需要抵扣直接做转账就行。

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相关问题讨论
你好,把发票原件计入费用分录后面 减免的时候可以不需要附件
2019-07-11 17:31:48
你好,可以的,等需要抵扣直接做转账就行。
2019-07-11 17:26:08
参考下这个分录金税盘服务费抵税分录 金税盘和报税盘共480元的账务处理: 购入金税盘和报税盘时,   借:管理费用480     贷:银行存款/现金480 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)480 借:管理费用 -480 服务费280元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用    280     贷:银行存款/现金     280 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)   280 借:管理费用   -280
2018-12-10 09:37:41
对的
2017-05-21 08:25:45
,内账借:管理费用480元贷:库存现金480元,这样可以吗?外账应怎样分录 你们的内账是否反映应交税费的实际发生额
2018-12-02 10:35:59
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