您好,老师我想请问一下,七月份帮公司员工买前5.6及本月7月的社保,(七月份增加,八月的核定单才能出来)七月份做账的时候怎么做呢?会计分录怎么做呢?
Yolanda
于2019-07-11 17:41 发布 829次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2019-07-11 17:44
你好,补提5.6.7月份社保费,借管理费用--社保费,贷应付职工薪酬--社保费,
相关问题讨论
可以直接按减免后的金额计提费用
2020-04-13 18:30:13
你好,是的,会计分录是直接按照减免后的做账
2020-07-16 15:22:04
实务中有冲费用和计入营业外收入两种处理方式。
还有另一种处理方法:因为直接免征,所以不需要进行计提,不做账务处理。
2020-04-29 12:06:25
你好,补提5.6.7月份社保费,借管理费用--社保费,贷应付职工薪酬--社保费,
2019-07-11 17:44:57
你好,看下老师给你发的图片
2021-02-28 10:49:42
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Yolanda 追问
2019-07-11 18:06
庄老师 解答
2019-07-11 18:08