您好,请问下我二月份计提工资的时候贷方科目写成 库存现金 了,我现在四月该如何更正?, 三月份我又做了发2月工资的分录 这样贷方库存现金做了俩次
以梦为马
于2019-07-12 15:43 发布 787次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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借管理费用贷应付职工薪酬
借管理费用负数贷现金负数
2019-07-12 15:45:32
你好!按规定应该是做红冲,在当月做正确的发放凭证。
2016-05-06 15:50:23
这个通过 应付职工薪酬过度一下,那么应付职工薪酬反映工资金额
2018-08-25 14:00:17
借以前年度损益调整,贷管理费用
2020-04-05 16:12:20
你好,需要先计提,然后支付,你直接一笔支付,应付职工薪酬在借方,当然是负数了
2017-05-10 12:00:19
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