您好,老师,出口货物不收汇按免税处理,进行税额转出或者按内销处理,缴纳销项税。我想问您具体怎么操作?按免税处理,增值税申报表怎么填写?
青峰
于2019-07-12 16:06 发布 1227次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2019-07-12 21:27
您好,按免税的话,借应收账款贷主营业务收入,借主营业务成本贷库存商品进项税额转出,填在附表一得免税里面
视同内销的话,就按一般内销的做法,借应收账款贷主营业务收入销项税额,填在附表一13%对应的栏次里面
相关问题讨论
你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
啥原因导致的不一致呢,哪个正确呢,你按正确的改一下
2022-04-20 10:31:56
你好,按报表申报,差额记营业外收支科目
2020-03-18 15:37:03
您好,这种情况下,可以在账里做一下分录,贷:主营业务收入,正数或者负数0.01元,贷:应交税费-应交增值税-销项,负数或者正数0.01元。来处理的。
2018-12-09 15:35:16
你好 尾差,差额记营业外收支科目
2020-01-03 16:08:31
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