出售旧车一台,固定资产账面有残值余额2482.92,开具 问
你好,这个你卖出去4900多,就按4900多来确认收入就好了。 答
老师,我们是一般纳税人铁矿企业,以前没有开产过,费 问
你好可以的 可以这么做的 答
养殖业建的农业大棚计入长期待摊费用后按3年摊销 问
还没开始养殖做管理费用 答
老师,建筑行业的,完工比例,是怎么算的? 问
你好,这个其实没有明确的标准。一般是由工地管理人员做评估。 也有的是按照实际投入的成本占预算总成本的比例 答
请教老师,我2024年12月暂估费用,就是用于24年业务 问
您好,汇算清缴时2000纳税调增,不用再做分录。 在2025年做分录(先冲销暂估再按发票入账):借利润分配-6000 贷 应付账款-暂估-6000 借利润分配4000 贷应付账款4000 借应付账款4000 贷库存现金4000 答

老师,我不明白上一个会计年末应付工资怎么会是平帐,即为0,但她是有计提12月的工资的,所以我在一月做了支付12月的工资,却令到7月出现借方余额,应怎么处理?
答: 你好,最可能的原因是她是当月计提工资当月发放,且计提与发放的金额相同。
老师,我不明白上一个会计年末应付工资怎么会是平帐,即为0。但她是有计提12月的工资的,所以我在一月做了支付12月的工资,却令到7月出现借方余额,应怎么处理?(图片是之前会计做的)
答: 你好,这个很可能12月发放11月工资,12月计提11工资,他是发多少计提多少,说以是应付工资是平的。月出现借方余额,按照余额,从新计提工资。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师 计提工会经费是季度工资总额来计提的,是应付职工薪酬的借方余额吗,比如4月份季报,我把1-3月份应付职工新酬--工资的借方余额来计提还是贷方余额来计提?
答: 您好!应该是应付职工薪酬-工资的贷方1-3月的合计数来算的。

