- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2017-04-20 15:37
那老师,到时候冲的分录是怎么样的??红冲嘛?
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应该是钱付了,还没有给你发票吧,有发票的时候冲减其他应付款就可以。
2017-04-20 15:32:19

您好,根据各项目科目性质不同,费用类看借方
2019-09-09 15:45:15

您好
您上个月做的应交税费——加计抵减增值税那个70多的分录呢
2019-06-03 15:33:37

同学您好,坏账准备一般不会期末余额在借方的,肯定在贷方的。所以这个题目是否有点问题,同学再确认下。
2019-12-29 17:59:22

你好,这个很可能12月发放11月工资,12月计提11工资,他是发多少计提多少,说以是应付工资是平的。月出现借方余额,按照余额,从新计提工资。
2019-07-23 16:20:00
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文老师 解答
2017-04-20 15:32
文老师 解答
2017-04-20 15:51