税务局要求我们更正2023年的个人工资薪金所得,这 问
您好,账面计提:借成本费用类 贷应付工资薪酬 发放:借应付职工薪酬 贷其他应付款-代发工资的单位 应交税费-个税 交税:借应交税费-个税 贷银行存款 答
老师好,个税手续费返还还需要缴纳增值税吗 问
你好是的,是需要交的。 答
老师好,我们2024年签了几个合同,总支出的营业成本 问
2024年如果没有做账务处理,2025年借以前年度损益调整贷银行存款 汇算清缴纳税调减 答
请问下老师,公司为员工租的宿舍,是不是应该借:管理 问
是的,就是那样做的 答
你好,我开了10万的发票,也交了增值税了,但是这笔款 问
可税局申请退税或留抵后期增值税 答

老师好,我们有个新建的污水处理厂,前期施工单位自己垫钱建好的,我们计入在建工程的只有3万左右的费用,污水厂具体工程费多少我们不知道,还没有结算,现在污水厂已经正常运营,那么在建工程转固定资产怎么暂估入账呢,因为我们在建工程只有3万
答: 你好!可以按你们当初的合同金额暂估入账
固定资产达到预订可使用状态暂估入账,在建工程余额190万,合同价300万,暂估入账分录,借:固定资产300,贷:在建工程300,在建工程余额为负数没关系吗
答: 在建工程不能为负数的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师你好,请问已经验收但是尾款未付的在建工程可以暂估入账转入固定资产进行摊销吗?分录怎样做呀?
答: 你好 可以 借固定资产,贷在建工程 下月折旧 借成本费用,贷累计折旧


1040975061 追问
2019-12-17 09:26
QQ老师 解答
2019-12-17 09:29
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2019-12-17 09:36
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2019-12-17 10:22
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2019-12-17 11:01
QQ老师 解答
2019-12-17 11:04