年中调整计提上一年度和本年度未计提的增值税进项税额,总额301500元,其中上一年201500元,本年100000元,应该怎么做分录呢老师?
年年有鱼
于2019-07-13 09:54 发布 699次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
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您好
您可以在入账的时候跟成本费用一起做
借:应交税费——应交增值税——进项税额
贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出
2019-07-01 11:18:05
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你好同学
借; 管理 费用 贷:银行存款 、。
2019-08-20 12:44:24
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你当月取得进项时做了会计分录吗。
如果当月没认证,借某支出或成本 应交税费-待认证进项税额贷银行存款
2018-08-28 09:11:11
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1.购进材料,发票116万,专票,税16
借:原材料100
应交税费~增值税~进项税额16
贷:应付账款116
2.比如购进材料,后管理不善毁损,进项税额转出
借:管理费用
贷:应交税费~增值税~进项税额转出
3.当期进项过多,有部分进项没抵扣
借:应交税费~增值税~待抵扣进项税额
贷:应交税费~增值税~进项税额
2019-02-20 23:32:05
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借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项。
2020-04-15 15:43:44
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