- 送心意
何江何老师
职称: 中级会计师,高级会计师,税务师
2019-08-20 12:44
你好同学
借; 管理 费用 贷:银行存款 、。
相关问题讨论
您好
您可以在入账的时候跟成本费用一起做
借:应交税费——应交增值税——进项税额
贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出
2019-07-01 11:18:05
你好同学
借; 管理 费用 贷:银行存款 、。
2019-08-20 12:44:24
你当月取得进项时做了会计分录吗。
如果当月没认证,借某支出或成本 应交税费-待认证进项税额贷银行存款
2018-08-28 09:11:11
1.购进材料,发票116万,专票,税16
借:原材料100
应交税费~增值税~进项税额16
贷:应付账款116
2.比如购进材料,后管理不善毁损,进项税额转出
借:管理费用
贷:应交税费~增值税~进项税额转出
3.当期进项过多,有部分进项没抵扣
借:应交税费~增值税~待抵扣进项税额
贷:应交税费~增值税~进项税额
2019-02-20 23:32:05
1、结转进项税额:
借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2、结转销项税额:
借:应交税费—应交增值税(销项税额)
贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):
借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费—未交增值税
4、实际交纳时
借:应交税费—未交增值税
贷:银行存款
2020-04-25 12:23:28
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