你好,我有一张发票在1月份认证,认证时记借:应交税金--应交增值税-进项税额 贷:应付账款--XXX公司-暂估 在4月份付款时怎么进行账务处理?
聪慧的早晨
于2019-07-13 15:34 发布 714次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-07-13 15:35
你收到发票了,为啥确认应付账款—暂估
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你收到发票了,为啥确认应付账款—暂估
2019-07-13 15:35:28

您好,是的,您的分录是对的
2020-01-10 11:53:33

同学,你可以参考一下图片里面的分录。
2019-05-05 14:22:21

你好,可以用应交税费——待认证进项税额代替应交税金—应交增值税—待抵扣进项税额
2021-02-06 23:08:07

是的,这样也是没有问题的
2017-02-24 13:25:44
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