老师,你好,清理账款的时候发现22和23年付款的时候 问
同学您好 100多万都是汇兑差异吗 如果是的话可以转到财务费用-汇兑差异 或者调整以前年度损益调整 答
老师 请问 我们2023年有一张专用发票 房租费 问
你好,你当时没有入账的话,现在是借,以前年度损益调整,应交税费,应交增值税进项税额贷,应付账款。 答
请问一下房地产企业,现在是在预售阶段,所有预售证 问
你好,可以的,可以开。 答
工厂为车间工人购买手套口罩防护服计入什么会计 问
工厂为车间工人购买手套口罩防护服计入,制造费用-劳保费 答
独立核算的分公司需要缴纳工会经费吗 问
那这个税种认定有工资的需要。 答

老师,我想问一下,销售当月签订了一单合同,收了预付款,开了预付款的发票,剩下的金额怎么做分录呢?
答: 你好,你所指的剩下金额是没有开具发票部分(合同总金额—已经开具发票金额)?
比如说设计公司6月份签订了一个合同共10万块,签订合同后付了3万的预付款,七月份交了设计方案后付清尾款7万,7月份开了发票10万块,这个要怎么做分录?
答: 你好,是站在设计公司角度做分录,还是支付费用一方做分录?
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师好:合同款共5000元,客户1号付了我们预付款3000元,然后我们8号开了发票5000元,客户10号给尾款2000元我们。这个要怎么做分录?
答: 你好,借:银行存款3000 贷:预收账款3000 借:预收账款5000 贷:主营业务收入 应交税费 借:银行存款2000 贷:预收账款2000


i-cat 追问
2019-07-13 15:52
邹老师 解答
2019-07-13 15:59