送心意

耿老师

职称中级会计师

2021-10-22 16:34

你好,按全额计入固定资产,贷方计入应付账款。

W 追问

2021-10-22 16:35

老师你能看到图片吗?收到机器的时候,就已经做了两台的

耿老师 解答

2021-10-22 16:40

你好,但是那时候没有发票对吧,属于暂估

W 追问

2021-10-22 16:44

那再记一遍,不重复吗?

耿老师 解答

2021-10-22 17:36

你好,录入新的时候,原来的要红字冲回,因为你那时候未取得发票,属于暂估。

上传图片  
相关问题讨论
你好,按全额计入固定资产,贷方计入应付账款。
2021-10-22 16:34:15
你好,你所指的剩下金额是没有开具发票部分(合同总金额—已经开具发票金额)?
2019-07-13 15:47:11
你好 借;银行存款 贷;预收账款 借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费
2018-06-26 11:50:53
你好,借:银行存款3000 贷:预收账款3000 借:预收账款5000 贷:主营业务收入 应交税费 借:银行存款2000 贷:预收账款2000
2020-07-10 17:31:58
借;固定资产 800 贷;银行存款 200 贷;应付账款 600
2019-12-23 16:51:40
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...