比如说设计公司6月份签订了一个合同共10万块,签订合同后付了3万的预付款,七月份交了设计方案后付清尾款7万,7月份开了发票10万块,这个要怎么做分录?
rian
于2019-09-20 17:28 发布 1571次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-09-20 17:30
你好,是站在设计公司角度做分录,还是支付费用一方做分录?
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你好,你所指的剩下金额是没有开具发票部分(合同总金额—已经开具发票金额)?
2019-07-13 15:47:11
你好,是站在设计公司角度做分录,还是支付费用一方做分录?
2019-09-20 17:30:42
你好 借;银行存款 贷;预收账款
借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费
2018-06-26 11:50:53
你好,借:银行存款3000 贷:预收账款3000
借:预收账款5000 贷:主营业务收入 应交税费
借:银行存款2000 贷:预收账款2000
2020-07-10 17:31:58
借;固定资产 800 贷;银行存款 200 贷;应付账款 600
2019-12-23 16:51:40
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