送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-09-20 17:30

你好,是站在设计公司角度做分录,还是支付费用一方做分录?

rian 追问

2019-09-20 17:31

在设计公司角度做分录

邹老师 解答

2019-09-20 17:33

你好
6月份,借;银行存款 3万,贷;预收账款 3万
7月份,借;预收账款10万,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税
借;银行存款 7万 ,贷;预收账款 7万

rian 追问

2019-09-20 17:34

好的,谢谢老师

邹老师 解答

2019-09-20 17:35

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

rian 追问

2019-09-20 17:39

如果设计公司收了3万块的预付款后就开票给对方,然后再收尾款,这个又要怎么做呢?

邹老师 解答

2019-09-20 17:40

你好,分录还是一样,只是收入分录月份不同而已 
6月份,借;银行存款 3万,贷;预收账款 3万
借;预收账款10万,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税
7月份,借;银行存款 7万 ,贷;预收账款 7万

rian 追问

2019-09-20 17:42

好的,明白了

邹老师 解答

2019-09-20 17:43

祝你学习愉快,工作顺利!

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你好,你所指的剩下金额是没有开具发票部分(合同总金额—已经开具发票金额)?
2019-07-13 15:47:11
你好,是站在设计公司角度做分录,还是支付费用一方做分录?
2019-09-20 17:30:42
你好 借;银行存款 贷;预收账款 借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费
2018-06-26 11:50:53
你好,借:银行存款3000 贷:预收账款3000 借:预收账款5000 贷:主营业务收入 应交税费 借:银行存款2000 贷:预收账款2000
2020-07-10 17:31:58
借;固定资产 800 贷;银行存款 200 贷;应付账款 600
2019-12-23 16:51:40
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