送心意

老王老师

职称,中级会计师

2018-02-25 18:16

您好,对的。那是因为利润表取数是取借方发生额,所以说,收到银行利息时,借;银行存款,借;财务费用-利息收入,负数。这样处理,利润表与账就对起来了。

小仙女.°ʚ(*´꒳`*)ɞ°. 追问

2018-02-25 18:36

那我应该调账调成,借:银行存款,贷:–财务费用–利息,这样吗?这样多栏账导出的财务费用就和利润表一样了吗?因为我现在多栏账导出的财务费用是100多,利润表导出的却是–28多

老王老师 解答

2018-02-25 18:38

您好,调整账务时,先做,借:银行存款,负数,贷:–财务费用–利息,负数。再做,借:银行存款,借:–财务费用–利息,负数。

小仙女.°ʚ(*´꒳`*)ɞ°. 追问

2018-02-25 19:38

这样做就账表一样了吗!

老王老师 解答

2018-02-25 20:22

您好,是的。

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您好,对的。那是因为利润表取数是取借方发生额,所以说,收到银行利息时,借;银行存款,借;财务费用-利息收入,负数。这样处理,利润表与账就对起来了。
2018-02-25 18:16:07
你好,第二个需要写利息收入 分录就是这样 的
2016-07-01 16:46:09
你好 你结转损益 应该是财务费用结转到本年利润 最终财务费用借方是10 结转到本年利润是10就行了。 不需要你做利息收入和手续费之间的结转的。
2020-02-10 10:32:13
你是软件做账吗 是的话第二个借银存借财务费用负数
2019-07-14 00:43:11
你好,月末结转,财务费用-利息费用在贷方红字
2019-03-21 10:38:52
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