老师多缴纳的增值税和附加税,申请退税分录怎么做 问
一般纳税人的话,借银行存款 贷应交税费,未交增值税 应交税费,附加税 答
老师好,我公司在湖南,是建筑企业,在广东异地经营。 问
同学,你好 异地预缴,是缴纳税款给异地税务局的 答
老师,他是7月投入使用,16年不应该是这就6个月吗? 问
如果他是无形资产,使用当月开始计提摊销,那么是摊6个月。固定就是折旧5个月。 怎么看都不会存在7个月的情 况。。您说一下,这是什么资产。 答
老师,请问帮客户做售后客服咨询的公司,需要交印花 问
你好,不属于技术咨询不需要交印花税 答
您好老师我想问一下工会经费计税基础包括年终奖 问
你好, 年终奖应计入工会经费的计提基数 答
缴纳社保会计分录借:管理费用一社保 其他应收款一个人社保贷:银行存款那么我这里个人部分的,当月可不可以再做一个会计分录把账调平了?借:库存现金贷:其他应收款一个人社保
答: 你好,这个是从工资中扣除的 借;应付职工薪酬 贷;其他应收款
办公室王大伟报销市内交通费300元,报销招待费1600元,出纳以现金付讫。这道题的会计分录是借:管理费用1900 贷:库存现金1900请问为什么贷方不是其他应收款?
答: 因为题意是已经现金付款了的哈
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
借出去的时候 会计分录是借其他应收款 贷 库存现金对吗?来报销的时候 会计分录是借管理费用 贷其他应收款对吗?
答: 你好,是的,借支,报销是这样做账务处理的
老师,公司有位同事出差,先借了3500元,可他现在拿发票来报销是3830.5元,补了他现金330.5元。会计分录是不是 借 管理费用3830.5 贷 其他应收款 3500 库存现金 330.5
其他员工(不属于公司里的员工)在公司食堂吃饭,交给我们的生活费,该怎么做会计分录?借:库存现金 贷:其他应收款-其他公司员工管理费?
借库存现金500 管理费用2500 贷其他应收款3000,最下面的一个题 是这样做吗 差旅费为什么放在 贷其他应收款里 其他应收款不是借出去还要收回来的钱 差旅费时借出去还要收回来的钱吗