公司实际注册资本60万元,后来改认缴制,所以把公司 问
现在就是填认缴100万,实缴60万 答
一般纳税人 要注销 应交税费是负数 留低税金 问
把进项税转入营业外支出 答
老师:我想咨询哈 我们公司老板想成立一个总店 然 问
你好,这种税务可以办理汇总缴纳,增值税分配税款,企业所得税汇总缴纳 答
老师您好 现在银行开户许可证还在用吗 问
没有那个了,只有一张纸,开户资料 答
*鉴证咨询服务*结算编制 开具咨询类发票 需 问
*鉴证咨询服务*结算编制 , 开具咨询类发票 不需要缴印花税 答

办公室王大伟报销市内交通费300元,报销招待费1600元,出纳以现金付讫。这道题的会计分录是借:管理费用1900 贷:库存现金1900请问为什么贷方不是其他应收款?
答: 因为题意是已经现金付款了的哈
单位先代个人交水电费:借:其他应收款 10 贷:库存现金 10(财务会计)。预算会计不做分录下个月从工资中扣回:财务会计分录借:单位管理费用 50 贷:其他应收款 10 银行存款 40预算会计分录:借:事业支出 40 贷:资金结存 40预算会计少了10,对吗?
答: 你第一个分录,预算会计需要做分录 借:事业支出 贷:资金结存
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,缴纳社保因社保局系统升级,这个月只交了医保工伤生育险,差养老和失业险还没交,我做会计分录还是 借管理费用-社保 其他应收款 个人部分 贷库存现金吗?
答: 你好,没交的应该贷:其他应付款
老师,公司有位同事出差,先借了3500元,可他现在拿发票来报销是3830.5元,补了他现金330.5元。会计分录是不是 借 管理费用3830.5 贷 其他应收款 3500 库存现金 330.5
其他员工(不属于公司里的员工)在公司食堂吃饭,交给我们的生活费,该怎么做会计分录?借:库存现金 贷:其他应收款-其他公司员工管理费?
员工工伤发生时,预支钱是 借:其他应收款-工伤 贷:库存现金员工拿发票来报销的时候 借:管理费用 贷:其他应收款-工伤社保理赔下来了怎么做账?因为前面其他应收款借贷差不多已经平了。麻烦老师讲解下,谢谢

