员工工伤发生时,预支钱是 借:其他应收款-工伤 贷:库存现金 员工拿发票来报销的时候 借:管理费用 贷:其他应收款-工伤 社保理赔下来了怎么做账?因为前面其他应收款借贷差不多已经平了。麻烦老师讲解下,谢谢
陈静雯
于2019-07-29 08:44 发布 1654次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-07-29 08:45
社保理赔的钱都给你们了吗
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你好,有其他应收款,说明有欠款,一般应该先冲减欠款,欠款全都还完了再支付报销款。
2020-07-19 19:26:20

你好!报销时的分录是
借: 管理费用-差旅费 15000
贷 : 库存现金 7000
其他应收款-某领导 8000
2019-09-07 14:42:14

你是啥业务可以说下吗?
2018-12-12 10:36:09

业务41“拿应付过度了 ”是什么 意思?
2018-09-13 12:19:37

可以的,你的会计处理是正确的。
2018-01-10 17:08:11
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