员工工伤发生时,预支钱是 借:其他应收款-工伤 贷:库存现金 员工拿发票来报销的时候 借:管理费用 贷:其他应收款-工伤 社保理赔下来了怎么做账?因为前面其他应收款借贷差不多已经平了。麻烦老师讲解下,谢谢
陈静雯
于2019-07-29 08:44 发布 1622次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-07-29 08:45
社保理赔的钱都给你们了吗
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是的,是这样理解的,分录是正确的。
2020-05-25 12:54:32
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S拿钱的时候,借:其他应收款-S 3000 贷:库存现金 3000
S回来,拿着发票报销的时候,借:库存现金500 管理费用-差旅费 2500 贷:其他应收款-S 3000
2019-09-04 11:21:12
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对的,分录是正确的
2019-06-21 10:41:23
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之前的借款不做,你的现金账和实物不一致的,
2019-01-09 18:00:11
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你好,领备用金 借;其他应收款 贷;库存现金
报销 借;管理费用 贷;其他应收款
2017-05-08 13:28:03
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