送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-07-17 13:52

不做,等几时抵减的时候几时做,月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)    贷:应交税费-未交增值税  次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税  
   贷:银行存款                         
          其他收益/营业外收入

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相关问题讨论
你好!你是什么业务要加计抵扣?是现代服务业那个吗?
2019-07-17 12:02:57
不做,等几时抵减的时候几时做,月底结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 其他收益/营业外收入
2019-07-17 13:52:57
你好  你还得减去 留抵进项税的   来计算应交增值税的     
2020-11-11 15:38:53
你好,可以,是可以做为留抵税额的。
2020-06-05 10:06:28
你好!你应该先借原材料等 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2019-04-29 14:30:05
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