- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-07-17 13:52
不做,等几时抵减的时候几时做,月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
其他收益/营业外收入
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你好!你是什么业务要加计抵扣?是现代服务业那个吗?
2019-07-17 12:02:57
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不做,等几时抵减的时候几时做,月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
其他收益/营业外收入
2019-07-17 13:52:57
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你好 你还得减去 留抵进项税的 来计算应交增值税的
2020-11-11 15:38:53
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你好,可以,是可以做为留抵税额的。
2020-06-05 10:06:28
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你好!你应该先借原材料等 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2019-04-29 14:30:05
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