老师多缴纳的增值税和附加税,申请退税分录怎么做 问
一般纳税人的话,借银行存款 贷应交税费,未交增值税 应交税费,附加税 答
老师好,我公司在湖南,是建筑企业,在广东异地经营。 问
同学,你好 异地预缴,是缴纳税款给异地税务局的 答
老师,他是7月投入使用,16年不应该是这就6个月吗? 问
如果他是无形资产,使用当月开始计提摊销,那么是摊6个月。固定就是折旧5个月。 怎么看都不会存在7个月的情 况。。您说一下,这是什么资产。 答
老师,请问帮客户做售后客服咨询的公司,需要交印花 问
你好,不属于技术咨询不需要交印花税 答
您好老师我想问一下工会经费计税基础包括年终奖 问
你好, 年终奖应计入工会经费的计提基数 答
本公司是一个电表两家公司用,电费单户名是本单位,本单位去缴费开的增票然后再向另一公司收取他们的电费,收到的电费直接冲管理费用-水电费了,那税那部分本单位就多抵扣了,另一家单位是过后再给我们现金,那电费的进项要冲回,可是发票验证的时候不是和账上的不一样了吗?这该怎么处理
答: 本公司是一个月一个月的进项抵扣的,另一家公司是一年一交的,那我当月的进项不够冲,怎么办
2018年9月份 支付租金水电费 当时没有收到发票 已经计了 管理费用 今年才收到发票 怎么做账内账和外账做法一样吗?
答: 外账肯定是按发票进行入账处理。 内账,如果是当时已计账,可以直接将发票附在凭证后面。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
因为园区只有我们一个水电户头,月底帮商户代缴纳了水电费,发票开的是我们园区的抬头,并做在了管理费用里面,现在商户把这笔钱打到我们账户上了,商户未要发票,我们应该如何做账?
答: 你好,你们应该是代收代付吗?