送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-07-19 10:51

第一二个分录金额不一样

朝歌晚酒 追问

2019-07-19 10:57

因为调整过了,最开始数据是错的,我的意思是我冲销后,做了笔正确的,在实际发放,这笔不对吗?老师麻烦做下

郭老师 解答

2019-07-19 11:03

那你实际发放的也得修改

朝歌晚酒 追问

2019-07-19 11:05

我实际发放就是这么多啊

郭老师 解答

2019-07-19 11:11

你这个红冲是怎么回事,你上月18175计提的,你看你上月余额

朝歌晚酒 追问

2019-07-19 11:11

已经知道了,我6月份已经调整过来了,所以会多

朝歌晚酒 追问

2019-07-19 11:14

还有一个问题,我如果7月计提本月工资,能把工资结转到成本中吗?就是还没发放,能先结转吗

郭老师 解答

2019-07-19 11:14

那你删除这个红冲就可以

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第一二个分录金额不一样
2019-07-19 10:51:48
借应付职工薪酬 贷管理费用等科目
2016-08-06 15:02:45
你好1. 暂估分录 :借管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资 红冲 :借管理费用-工资 负数 贷应付职工薪酬-工资负数
2020-11-10 17:10:23
借:其他应收款-老板 贷:银行存款 是这个钱发工资了吗
2021-04-08 10:40:49
多发的钱直接冲销银行存款就可以了
2018-12-11 17:25:05
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