送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2019-07-23 18:44

你好,你的分录是正确的

The daughter of the sea 追问

2019-07-23 18:45

那老师,请问全部这样摊销完后,怎么做分录

紫藤老师 解答

2019-07-23 18:46

全部摊销了
借  管理费用 贷 预付账款 

这样预付账款就是0了

The daughter of the sea 追问

2019-07-23 18:57

借:管理费用(总金额)贷:预付账款(总金额)对吗老师

紫藤老师 解答

2019-07-23 18:59

借:管理费用(最后金额)贷:预付账款(最后金额)

The daughter of the sea 追问

2019-07-23 19:12

谢谢老师,把自己弄蒙了

紫藤老师 解答

2019-07-23 19:14

不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!

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相关问题讨论
你好,你的分录是正确的
2019-07-23 18:44:06
你好,把之前摊销的分录红冲,然后根据取得 的发票这样做分录 借;长期待摊费用,贷;预付账款 然后按月做摊销分录
2020-06-18 11:30:41
新准则已经取消待摊费用,如果年初一次支付全年房租,则会计分录如下: 1、借——应付账款 2、贷——银行存款 每月摊销时: 1、借——管理费用等 2、贷——应付账款
2020-01-12 16:10:02
借;待摊费用 贷;银行存款 借;管理费用 贷;待摊费用
2017-08-05 10:05:04
同学,你好,分录没有问题的。
2022-01-19 09:42:22
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