- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,把之前摊销的分录红冲,然后根据取得 的发票这样做分录
借;长期待摊费用,贷;预付账款
然后按月做摊销分录
2020-06-18 11:30:41
你好,你的分录是正确的
2019-07-23 18:44:06
您好,借:预付 贷:银行
借:管理费用等 贷:预付
2024-05-15 08:18:48
新准则已经取消待摊费用,如果年初一次支付全年房租,则会计分录如下:
1、借——应付账款
2、贷——银行存款
每月摊销时:
1、借——管理费用等
2、贷——应付账款
2020-01-12 16:10:02
借;待摊费用 贷;银行存款
借;管理费用 贷;待摊费用
2017-08-05 10:05:04
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