老师,公司以前会计每月都是计提当月工资,应付职工薪酬也是应发金额,而且实际入账的应发跟他的工资表应发每月都差那么些钱,然后支付工资肯定是按实发工资来的,然后我接手之后就这月计提上月的,应付薪酬也是实发数,现在导致应付薪酬贷方余额几十万,以前月份也都结账了,怎么调账合适?
学堂用户_ph363270
于2019-07-24 14:59 发布 807次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-07-24 15:01
多计提你冲回就可以,这个没事
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你好,你想问的问题具体是?
2017-06-28 09:41:05
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我是公司是船舶加工制作劳务的
2017-09-07 17:35:10
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按照三个的总和来计算职工福利
2019-10-25 10:25:12
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您好
借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2
贷:应付职工薪酬-社保 1029.2
应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
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您好,不对的,应该是薪金支工资出=2016年1月应付职工薪酬+2016年32月职工薪酬一直加到2016年12月应付职工薪酬。
2017-10-30 21:38:33
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