送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-07-24 16:13

可以转营业外支出里面。

李丽 追问

2019-07-24 16:14

分录怎么写呢?麻烦老师帮我看一下

郭老师 解答

2019-07-24 16:16

之前交税做的那个分录未交增值税吗

李丽 追问

2019-07-24 16:26

不是的,有一笔是预交增值税,233.01,另外的120.41没查明在具体哪个科目

李丽 追问

2019-07-24 16:27

我核对了好几天应交税费,把附加税调整完之后,差额
正好跟这两个数加起来一样

郭老师 解答

2019-07-24 16:56

借营业外支出贷未交增值税

李丽 追问

2019-07-24 17:12

好的,谢谢老师

郭老师 解答

2019-07-24 17:52

不用客气的,

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相关问题讨论
可以转营业外支出里面。
2019-07-24 16:13:34
如果不申报退税,全部视同国内销售,补交出口的销项税
2017-07-14 17:51:27
你好,你这种情况相当于是以前交多了,所以这次可以少交,以前你做了借:应交增值税-未交增值税,这次你开票的时候就做了贷:应交增值税,根据这种情况,你抵扣的时候是可以不用做账的,账是平的,你报税的时候直接抵扣申报就可以了。
2019-10-08 14:22:19
你好,按申报的金额做计提工资的分录,然后计提个人所得税 借;应付职工薪酬 贷;应交税费——个人所得税
2017-05-22 11:49:24
你好 但是你多缴纳了的话 系统到时是自动会抵减的 你要么抵减 要么就退税的。 你直接做的 就是 借营业外支出贷应交税费 -应交增值税
2020-03-23 14:04:42
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