上月收到一张普通发票,公司logo的制作费,公司已经对公付出去了,所以在六月份做账就直接借管理费用,贷银行存款。七月中旬发现他们这张发票开错,已经收回发票联重新开正确的回来了,七月份要怎么调账呀?
蘭子
于2019-07-25 10:32 发布 719次浏览
- 送心意
耿老师
职称: 中级会计师
2019-07-25 10:34
你好!不用调账,原发票留复印件新开来的发票直接贴在原凭证后边就可以(金额没有变动的话)
相关问题讨论
你好!不用调账,原发票留复印件新开来的发票直接贴在原凭证后边就可以(金额没有变动的话)
2019-07-25 10:34:59
您好!你应该是从10月开始摊销。11月拿到票摊销2个月的金额
2017-11-17 08:29:51
10月份 借;预付账款 贷银行存款
11月份借;管理费用 贷;预付账款
2017-11-17 09:41:56
这个需要去开发票才可以。
2022-04-07 11:57:46
普通发票的可以这么做。
2021-07-28 11:52:23
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