老师,月底结转增值税的时候可以做成:借:应交税费-应交增值税-销项税额。贷:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:应交税费-未交增值税吗?忘了写转出未交增值税科目了
岁月静好
于2019-07-25 14:39 发布 816次浏览
- 送心意
彩丽老师
职称: 初级会计师,中级会计师,审计师
2019-07-25 14:44
你好,月底结转增值税的时候可以做成:借:应交税费-应交增值税-销项税额。贷:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:应交税费-未交增值税 吗? 不可以
你先红冲然后按正确重新做一遍
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你好,应交税费-应交增值税-转出未交增值税余额是不需要结平的
2018-02-02 11:53:16
你好,你想问的问题具体是?
不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15
你好 ; 那你可以增加 三级科目的。 你们系统加不了吗
2021-10-29 09:53:30
你好,缴纳时才是借 应交增值税-未交增值税 贷 银行存款
2019-02-27 16:15:30
你好,未交增值税转出是
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
如果是多交增值税
借:应交税费-未交增值
贷:应交税费-应交增值税-转出多缴增值税
2020-02-18 23:11:26
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岁月静好 追问
2019-07-25 14:50
彩丽老师 解答
2019-07-25 14:54