老师又要请教两个问题1,我应交税费下的待认证税额和减免税额下都有借方余额这样是对的吗?如果要结转的话要转到那? 2.那个本年利润的结转只能做 借本年利润 -100 贷利润分配 -100 不能写下面这个分录吗? 借 利润分配 100 贷 本年利润 100
燕子飞飞飞
于2019-07-25 16:52 发布 541次浏览
- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
2019-07-25 16:53
你好,1、年末结转就行,如果结转,减免税额结转到转出未交增值税里面。
2、盈利
借:本年利润
贷:利润分配—未分配利润
亏损
借:利润分配—未分配利润
贷:本年利润
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做账就是,借,以前年度损益,贷,应交税费-减免税额
然后借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益
2020-07-22 14:41:57
你好,1、年末结转就行,如果结转,减免税额结转到转出未交增值税里面。
2、盈利
借:本年利润
贷:利润分配—未分配利润
亏损
借:利润分配—未分配利润
贷:本年利润
2019-07-25 16:53:47
你好,您是小企业准则么?
2020-06-02 14:36:45
计入:借:应交税费---应交所得税 贷:营业外收入---补贴收入
2018-07-16 12:18:35
是的,借 应交税费—减免税款480 贷 本年利润480
2019-11-06 17:55:47
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2019-07-25 16:57
月月老师 解答
2019-07-25 16:57