- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2019-07-27 14:53
你好!借管理费用-工资 贷应付职工薪酬。
相关问题讨论
你好!借管理费用-工资 贷应付职工薪酬。
2019-07-27 14:53:51
你好同学
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等) 7000
贷:应付职工薪酬——工资 7000
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资 7000
贷:其他应收款——社保(个人部分) 700
应交税费——应交个人所得税 200
库存现金/银行存款 6100
4 上交杜保
借:其他应收款——社保(个人部分) 70
贷:银行存款或现金 700
2021-11-10 11:08:14
这个是我昨天晚上给你回复的吧,有不明白的可以继续找我咨询
2016-04-02 13:17:35
这个应是本月的工资数据。就是本月计提,下月发放。
2019-08-29 09:26:00
你好,需要补计提。借:以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬
2020-01-21 12:32:52
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