送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-07-27 14:53

你好!借管理费用-工资 贷应付职工薪酬。

firing wen 追问

2019-07-27 14:56

应付金额吗?还是实发

宋生老师 解答

2019-07-27 14:57

你好!这个是按应发工资了。

firing wen 追问

2019-07-27 15:35

好的

firing wen 追问

2019-07-27 15:35

还有,给客服做的名片卡和客户调查的认可卡片这些费用记哪里好呀?

宋生老师 解答

2019-07-27 15:36

你好!这些计入销售费用-办公费

firing wen 追问

2019-07-27 15:38

网络推广费呢?

firing wen 追问

2019-07-27 15:39

还有介绍提成,给外部介绍人的

宋生老师 解答

2019-07-27 15:40

你好!这个计入销售费用-业务宣传费

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相关问题讨论
你好!借管理费用-工资 贷应付职工薪酬。
2019-07-27 14:53:51
你好同学 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 7000 贷:应付职工薪酬——工资 7000 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 7000 贷:其他应收款——社保(个人部分) 700 应交税费——应交个人所得税 200 库存现金/银行存款 6100 4 上交杜保 借:其他应收款——社保(个人部分) 70 贷:银行存款或现金 700
2021-11-10 11:08:14
这个是我昨天晚上给你回复的吧,有不明白的可以继续找我咨询
2016-04-02 13:17:35
这个应是本月的工资数据。就是本月计提,下月发放。
2019-08-29 09:26:00
你好,需要补计提。借:以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬
2020-01-21 12:32:52
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