送心意

荣荣老师

职称中级会计师,税务师

2021-11-10 11:08

你好同学
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等) 7000
贷:应付职工薪酬——工资 7000

3 次月发放工资时 

借:应付职工薪酬——工资 7000
贷:其他应收款——社保(个人部分) 700
应交税费——应交个人所得税 200
库存现金/银行存款 6100

4 上交杜保 

借:其他应收款——社保(个人部分) 70
贷:银行存款或现金 700

晓红 追问

2021-11-10 11:16

谢谢,公司缴纳的部分个人要承担的是不是等实际缴纳的时候借:应付职工薪酬贷方:银行存款

荣荣老师 解答

2021-11-10 11:18

实际缴纳杜保时

借:其他应收款——社保(个人+公司部分)700
贷:银行存款或现金 700

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相关问题讨论
你好!借管理费用-工资 贷应付职工薪酬。
2019-07-27 14:53:51
你好同学 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 7000 贷:应付职工薪酬——工资 7000 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 7000 贷:其他应收款——社保(个人部分) 700 应交税费——应交个人所得税 200 库存现金/银行存款 6100 4 上交杜保 借:其他应收款——社保(个人部分) 70 贷:银行存款或现金 700
2021-11-10 11:08:14
这个是我昨天晚上给你回复的吧,有不明白的可以继续找我咨询
2016-04-02 13:17:35
这个应是本月的工资数据。就是本月计提,下月发放。
2019-08-29 09:26:00
你好,需要补计提。借:以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬
2020-01-21 12:32:52
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