老师您好,我六月份记账凭证和原始凭证多记了300元,发现错误但已封账了,应该怎么改?是不是用红字写一张同样的凭证冲掉之前错误的,然后用蓝字写一张正确的凭证都封在七月份的账里?那原始凭证也需要重新改吗?原始凭证是白据然后领导重新签字后,放在蓝字凭证后面对吗?具体怎么做真的不懂
学徒
于2019-07-29 11:38 发布 1343次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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7月红字更正6月的分录,重新签的原始凭证也计入7月
2019-07-30 18:33:02
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您好
可以只红字冲销多记账的300元做在七月的帐里 然后摘要写调整某月某号分录就好了
2019-07-29 11:39:11
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不需要
2018-05-02 16:58:36
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你好,编制时知道凭证错直接重新做正确的,跨月的才需要红冲重新编正确的。
2020-04-16 02:28:51
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你好
可以
摘要写清楚就可以
2020-07-10 16:32:22
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