老师好,请问劳务派遣工资,有销售,有安管,需要走应付 问
你是接受劳务派遣吗? 答
国有企业收到上级单位返还的党建经费,应该如何做 问
账务处理 收到时:借:银行存款 - 党建经费专户,贷:其他应付款 - 上级单位党建经费返还。 使用时:借:其他应付款 - 上级单位党建经费返还,贷:银行存款 - 党建经费专户。 账套选择 可共用账套,通过在会计科目下设置明细科目区分行政费用和党建经费。 也可单独建账套,要设完整会计科目体系,但会增加管理成本和工作量 答
您好老师,公司房产卖了,怎么做分录 钱老板那儿,没到 问
你好嗯,1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:其他应收款等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 4.属于生产经营期间正常报废清理的处理净损失 借:营业外支出——处置非流动资产损失 贷:固定资产清理 答
老师好 城镇垃圾处理费--人60元 这个申报有什么 问
没优惠 ,按照企业实际申资的报工资薪人数申报 答
如果已经开的1%税率,是错的吗 需要红冲吗 问
你好,你开的是什么类型的发票?小规模可以开1%发票 答
6月份记账凭证和原始凭证都多记了300元,发现错误,但已经封账了,请问怎么改?是不是用红字填一张同样的记账凭证冲掉,然后用蓝字填一张正确的记账凭证,然后把红字和蓝字的记账凭证都封在7月的账里对吗?那已经领导签字的原始凭证数额也是错的,也需要重新做支据,然后封在七月份里吗?具体应该怎么做呢?
答: 7月红字更正6月的分录,重新签的原始凭证也计入7月
老师您好,我六月份记账凭证和原始凭证多记了300元,发现错误但已封账了,应该怎么改?是不是用红字写一张同样的凭证冲掉之前错误的,然后用蓝字写一张正确的凭证都封在七月份的账里?那原始凭证也需要重新改吗?原始凭证是白据然后领导重新签字后,放在蓝字凭证后面对吗?具体怎么做真的不懂
答: 您好 可以只红字冲销多记账的300元做在七月的帐里 然后摘要写调整某月某号分录就好了
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,B选项,记账凭证错不能更改吗?一定要重新制作吗?不是有什么红字更正法吗? 不是原始凭证错了才要重新开吗?
答: 你好,编制时知道凭证错直接重新做正确的,跨月的才需要红冲重新编正确的。