- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
您好,借 应付职工薪酬 贷 其他应收款-职工 银行存款 其他应付款 代扣社保
2019-07-30 16:35:06
借:其他应收款1000
贷:银行存款1000
发工资的时候少付你1000就是了
2022-03-11 10:07:34
抵员工的借支款,是用实发工资抵减的,在发工资的时候扣除借支款,借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 其他应收款—个人
2018-10-31 10:24:52
你好,稍等我这边算一下
2022-12-21 19:45:04
你好,是的,借;其他应收款 贷;库存现金
2017-02-08 12:51:32
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