请问老师对方开具的专票我们公司已经认证,现在他们想冲红那张发票,重新开具发票,如果冲红了,也在当月给我们开了蓝字发票,下月我们需要进项税额转出吗?重新开具的发票我们还要认证嘛?
枫叶
于2019-07-31 11:41 发布 828次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-07-31 11:42
你认证,你这边需要开红字信息表才可以,你开红字信息表申报的时候附表2中进项税额转出
相关问题讨论
您好
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2019-10-21 21:12:53
你认证,你这边需要开红字信息表才可以,你开红字信息表申报的时候附表2中进项税额转出
2019-07-31 11:42:22
你好,是做购进相反分录,而不是做进项转出
收到发票按发票再做一次购进处理就是
2017-06-08 15:32:26
同学你好
借,以前年度损益调整
贷,应交税费一应增进项税额转出
借,应交税费一应增进转出
贷,应交税费一未交增值税
借,以前年度损益调整一滞纳金
借,应交税费一未交增值税
贷,银行存款
2020-09-16 10:06:32
你好,不能直接冲收入,要做成本。
2021-07-06 15:04:30
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