哦,我错了,那是金额。7月份进项又取得800元,销项税额1100元,上月进项247415.83-987.28=246428.55元(留抵) 7月800-1100=300(应纳税额) 246428.55-300=246128.55(留抵税额) 报表怎填列,我不会
秀丽的樱桃
于2019-08-01 11:36 发布 838次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-08-01 11:38
上月留抵的不要动,自动出来的
你只需要填写这个月的在本期认证相符且本期申报抵扣的那栏,填写七月份你这个月认证的
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上月留抵的不要动,自动出来的
你只需要填写这个月的在本期认证相符且本期申报抵扣的那栏,填写七月份你这个月认证的
2019-08-01 11:38:14
没看见你的题目,请上题
2021-11-28 21:40:50
同学你好
这道题资料不全
2022-11-04 14:07:42
你好,同学。
你不交税,是免税。
留抵税额为0,就是进项没有,就不可退税,因为退的是进项部分。
2020-05-06 20:47:31
你好 是本期可抵减是否累计到期末吗?
2021-02-01 20:05:42
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秀丽的樱桃 追问
2019-08-01 11:42
郭老师 解答
2019-08-01 11:45