老师,7月中旬我先收到甲方打来的预付款15000,月底我来了合同总价款发票35000多,我想问下这两笔分录我应该怎么做,谢谢
爱妃接旨
于2019-08-05 16:10 发布 1057次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-08-05 16:10
你好
7月中旬我先收到甲方打来的预付款15000,借银行存款,贷;预收账款 15000
月底我来了合同总价款发票35000多,借;预收账款 35000,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税
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你好
7月中旬我先收到甲方打来的预付款15000,借银行存款,贷;预收账款 15000
月底我来了合同总价款发票35000多,借;预收账款 35000,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税
2019-08-05 16:10:56
你好,租赁合同附在发票后面
2019-01-08 17:47:31
你好 借;银行存款 贷;预收账款
借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费
2018-06-26 11:50:53
您好,根据开具的发票做分录,借:原材料或者库存商品等科目,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,用于应税项目,否则无此分录),贷:预付账款,或者银行存款等科目。送设备以后再处理。
2018-08-15 23:15:36
同学你好,这个合同日期,最好写预付款前的日期。
2021-11-03 22:49:33
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