车船税,5月购买,假如是300元,按年申报时,应申报金额 问
您好,如果车船税是按年征收的,但车辆是在年中某个月购买的,那么只需要支付该年度剩余月份的比例。 答
我们公司的员工从公司借款 利率是5% 比如他从公 问
借其他应收款10000 贷银行存款10000 收款,借银行存款 10500 贷其他应收款 10000财务费用500 答
老师,请问支付给薪酬是不是不能记入应付职工薪酬 问
同学,你好 最好计入 答
个人产权的厂房没有出租部分需交房产税及土地使 问
需要的,个人产权的厂房没有出租部分需交房产税及土地使用税 答
老师,我们公司付给员工的劳动促裁履行款,这个怎么 问
仲裁支付的工资正常按工资申报,离职补偿按辞退一次性补偿申报 答

辅导起为4-6月,6月认证了进项但未抵扣,7月申报怎么填写表二
答: 7月份认证的数据里面有就可以
老师您好,进出口外贸企业纳税申报,取得的进项专用发票用于勾选退税认证,填写纳税申报表附表二不应填写在本期认证相符且本期不申报抵扣吗?课程的老师直接填写在申报抵扣的进项税额--本期认证相符且本期申报抵扣,然后又填写在进项税额转出,这是为什么?
答: 是不是有内销的呢? 外贸企业实行退税的,在正常的增值税纳税申报表上把收入填在免税收入内的免税销售一栏内,出口货物的进项税不填,在子表里填出口货物的进项税,等货物出口后一部分退税,一部分做进项税额转出。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
前期认证本期申报抵扣第3栏为何填写不丁
答: 你好 你们是一般纳税人辅导期的吗

