今天不小心认证了金税盘200(金额176.99,税额23.01)的专票,购买时做了借:应交税费——应交增值税(减免税额)480 贷:库存现金,现在是要做进项转出吗?应该怎么操作呢?
平安是福
于2019-08-08 10:19 发布 879次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-08-08 10:20
你好 是的 你认证了要转出 借管理费用 贷应交税费-应交增值税-进项税转出 然后填写附表2对应栏次
相关问题讨论
借:管理费用
贷:银行存款等
借:应交税费——应交增值税(减免税款)
贷:管理费用
2018-11-06 17:00:15
你好,减免税做了上面的分录,是没有余额的。
2020-07-03 10:52:02
你好!借:管理费用
贷:银行存款
借:应交税费-应交增值税(减免税款)
贷:营业外收入
月末销项大于进项做结转就可以
2020-09-21 16:09:45
小规模免税贷营业外收入
2019-02-13 09:53:39
您好,这只是转平,并不是要交税的。就和抵扣的进项税一样,转平的时候,也是借,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷,应交税费-应交增值税-进项税。您能说是要交税吗?
2017-05-21 23:35:38
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