如果这个公司经营3年了,突然想从19年1月开始做内账 ,资产和负债 平衡不了 该如何操作,:根据18年12月底的数据,您这边建议该如何做?
花草树木
于2019-08-08 10:37 发布 633次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
相关问题讨论
你好 先盘点 出来资产负债的数据 再有差额不平就调整未分配利润这个科目
2019-08-08 10:39:44
初始建账的流程:首先需要盘点资产的金额并核实负债的金额,资产和负债的差额扣除实际收到的投资款(投资款计入实收资本科目)计入利润分配-未分配利润科目。
2019-08-08 10:35:37
你的内账期初怎么来的,
2019-08-08 10:29:46
经营性负债是企业因经营活动而发生的负债,如应付票据、应付账款、预收账款和应付职工薪酬等。
金融负债应当在初始确认时划分为下列两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。以摊余成本计量的金融负债。
2022-05-11 16:50:19
内账就是按实际发生的业务做帐,不需要考虑发票。
2022-03-21 14:18:20
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息