送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-08-13 09:55

你好,把多计提的工资冲销就是了

左翼天使 追问

2019-08-13 10:13

需要用那个科目开过渡呢?

邹老师 解答

2019-08-13 10:18

你好,借;应付职工薪酬,贷;管理费用等科目

左翼天使 追问

2019-08-13 16:15

这笔分录是用红字吧

邹老师 解答

2019-08-13 16:17

你好,分录金额是蓝字,而不是红字

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相关问题讨论
借:管理费用、销售费用-工资等,贷:应付职工薪酬-工资
2022-01-08 22:41:26
你好 借成本费用 贷应付职工薪酬
2021-10-06 10:53:43
您好,需要计提工资,借:管理费用/制造费用/销售费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资
2020-03-02 13:56:37
你好!购买时: 借:管理费用 贷:银行存款 抵减时: 借:应交税费——增值税 贷:管理费用
2019-07-09 01:05:23
按下面这个计提工资
2019-04-25 15:06:28
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