去年一笔分录: 借其他应收款-5470 贷其他应付款-5470 其中,其他应付款5470已经在当月支付 今年发现错误,该比应收款实为管理费用 该如何做账?
芸朵儿
于2019-08-13 13:43 发布 1153次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-08-13 13:44
你上面的分录金额是5470是吧,不是负数
相关问题讨论

您好!这个其实没什么,建议你到时候发生了什么业务,需要什么二级科目再去增加
2022-04-06 09:31:42

你好,你的银行回单对方是销售方还是个人。
2020-07-11 11:31:40

你好,你现在要做成社保挂靠的吗
2020-06-18 15:12:07

你好。具体的什么业务的,
2019-11-26 10:32:47

收到发票计入长期待摊费用——租赁费,摊销时贷:长期待摊费用——租赁费,其他科目处理没问题
2018-09-20 11:43:15
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