送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2022-04-06 09:31

您好!这个其实没什么,建议你到时候发生了什么业务,需要什么二级科目再去增加

饱满的小伙 追问

2022-04-06 10:42

这两个分别怎么设置明细科目,谢谢老师

宋生老师 解答

2022-04-06 10:43

你好!这2个都可以计入财务费用—服务费

饱满的小伙 追问

2022-04-06 10:47

销管财怎么设置下级科目,以后好用又合理呢,非常感谢老师

宋生老师 解答

2022-04-06 10:50

你好!建议你直接根据汇算清缴期间费用的表格明细做二级科目

饱满的小伙 追问

2022-04-06 10:54

请问老师方便发一个期间费用的表格给我参照一下吗?非常感谢

宋生老师 解答

2022-04-06 10:56

你好!你可以在这里看下
https://max.book118.com/html/2021/0627/6015211114003204.shtm

饱满的小伙 追问

2022-04-06 11:00

老师三类费用都把25个明细相同的添加上去吗?谢谢

宋生老师 解答

2022-04-06 11:02

你好!这个自己决定。可以加上去

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计提借管理费用-工资/社保(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2020-07-20 10:40:46
那就是借,管理费用-社保4754.04 其他应付款-社保(个人部分)1871.22 贷:其他应收款-社保 6625.26
2019-11-14 16:54:47
您好,不是计到其他应收款的,可以参考整个过程例子 应付工资=实发工资+个税+个人社保=27000+1000+2000=30000 分录: 借:成本费用科目 30000 贷:应付职工薪酬-工资 30000 二、计提单位负担的社保 借:成本费用科目 3000 贷:应付职工薪酬-社保 3000 三、代扣个税、社保费用 借:应付职工薪酬-工资 3000 贷:应付职工薪酬-社保 2000 贷:应付税费-个人所得税 1000 四、发放工资 借:应付职工薪酬-工资 27000 贷:银行存款 27000 五、代缴个税、社保 借:应付职工薪酬-社保 5000(个人的与单位支付的一起交给社保局) 借:应付税费-个人所得税 1000 贷:银行存款
2019-11-12 18:25:17
你上面的分录金额是5470是吧,不是负数
2019-08-13 13:44:19
你好,是不是之前已经有借支款项
2018-01-25 09:49:06
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