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maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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你之前做借xx费用 进项税额 贷应付账款,去的红字发票做借xx费用 负数 贷应付账款 负数 进项税额转出,开蓝字做借xx费用 进项税额 贷应付账款
2019-08-13 14:17:56

和收到发票原件一样计入进项税,但是要及时要回原件
2019-09-25 16:30:06

借管理费用应交税费待认证贷银行存款。
2020-05-08 18:17:13

你好 先计入预付账款 借 预付账款 贷 银行存款 1月份 借 固定资产 应交税费 贷 预付账款
2020-01-05 10:34:51

您好
借:其他应付款
贷:银行存款
2019-05-23 15:16:13
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