老师你好!2019年接了一家账,现在对往来对不上,企业给了各家往来的实际余额,我得怎么处理呢?
浅浅
于2019-08-15 14:24 发布 784次浏览
- 送心意
小祝老师
职称: 初级会计师,中级会计师,经济师
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你好,你可以一家一家的核对,看看明细究竟是哪里做的不对。
2019-08-15 14:48:20
你好!最好用资金冲平
2020-04-25 15:20:50
同学你好
这个按照实际的调整
2021-09-28 11:07:06
你好,往来客户中贷方有余额,这个具体是哪个科目贷方有余额呢
2020-01-03 17:02:22
学员你好,
往来要消除, 要么是对方有发票来了,要么是你收款或者付款冲了。
如果还有挂账,可能是单位挂错了,冲错了导致的。
2018-12-16 19:35:37
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