请问老师我们一个项目财政拨款40自筹本来是10万,但是我们超额完成任务自筹使用了25.9万。财政拨款的部分我进了专项应付款,但是这自筹部分是我们公司联合一家我们控股的公司合作完成,其中我们转了18万给他们公司。比如这自筹部分是支付人工费我是不是应该借专项应付款,贷生产成本,借生产成本贷银行存款?财政拨款的40万我年底转入了营业外收入了,但是这自筹部分我不明白怎么做。
or so
于2019-08-15 16:59 发布 1262次浏览
- 送心意
种老师
职称: 中级会计师,税务师,经济师,审计师,注册会计师
相关问题讨论
你可以按你上面的分录进行自筹部分的确认,这个没问题
2019-08-15 19:43:58
收到专项资金, 借:银行存款 贷:专项应付款。购买兔子,借:专项应付款 贷:银行存款
2019-10-24 11:01:54
你好!
借:银行存款,贷:营业外收入-拆迁补贴。
2019-07-12 11:58:40
你好,第一种是错误的
需要按第二种处理,支付计入相关科目,同时把专项应付款转为营业外收入
2018-06-23 10:12:00
你好!可以这样处理的
2018-10-25 13:31:43
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