送心意

何江何老师

职称中级会计师,高级会计师,税务师

2019-08-19 16:14

你好同学
自筹的部分你贷方入错了同学,直接入成贷银行存款就可以了同学。

or so 追问

2019-08-19 16:25

那样就不能在专项里面体现出来了?收到财政专项资金40万,17年年开支了29.24万。借 专项 贷 银行。没有做结转资产负债表不平了。第二年把40万支付完以后自筹了二十多万。完了分别计入资产和费用等结转到了营业外收入和专项。这样做为什么报表不平了我不明白

何江何老师 解答

2019-08-19 18:05

你好同学
这个自我筹的部分是不放在专项里的同学。

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相关问题讨论
你好同学 自筹的部分你贷方入错了同学,直接入成贷银行存款就可以了同学。
2019-08-19 16:14:49
收到专项资金, 借:银行存款 贷:专项应付款。购买兔子,借:专项应付款 贷:银行存款
2019-10-24 11:01:54
借;专项应付款 贷;营业外收入或递延收益
2017-01-20 15:46:24
第一个对 第二个借固定资产贷银存 然后借专项应付款贷递延收益或者营业外收入 做了营业外收入专款专用属于不征税收入
2019-12-28 11:53:52
借:专项应付款113,贷:资本公积113这事对的
2019-08-16 14:21:21
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