送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-06-23 10:12

你好,第一种是错误的 
需要按第二种处理,支付计入相关科目,同时把专项应付款转为营业外收入

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相关问题讨论
你好,专款专用的是这样处理 先补助,后购买固定资产,通过递延收益核算
2018-06-14 15:22:21
你好,第一种是错误的 需要按第二种处理,支付计入相关科目,同时把专项应付款转为营业外收入
2018-06-23 10:12:00
你好,第三笔分录,借;专项应付款 贷:资本公积,这样就是显示专款专用
2018-04-11 11:46:59
你好,同学。 你这专项应付款你形成固定资产了,你 现在这里直接是按固定资产折旧填写处理。 你这也没有转收入,所以不存在填写这表的。只有转收入才填写 的。
2021-03-26 11:05:16
您好,应当计入营业外收入,不计入红字管理费用
2021-04-06 15:10:12
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