老师,6月份打进项认证结果的时候少打了7份,导致6月份交了27000的增值税,前几天去打7月份进项认证结果时发现6月的不对,所以税务要求更正6月份的申报表,更正过后6月份还剩3254.13的进项以后留底,所以之前交的27000就成了多交税款,那么我现在怎么做27000的账务处理呢,我想要一个完整的账务处理
翠
于2019-08-17 16:03 发布 744次浏览
- 送心意
小祝老师
职称: 初级会计师,中级会计师,经济师
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你好,你这个多交的直接做借:应交增值税-未交增值税,贷:银行存款。
2019-08-17 16:22:10
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您好,那您现在就应该是多交了27000,税务局会给您退税吗,不退的话,您就应该体现在应交税费-未交增值税的借方余额,您暂时不需要账务处理,以后需要缴税的时候您正常结转,不交就可以做平的
2019-08-17 14:58:44
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你好, 按发票上的金额申报即可
2020-11-04 19:41:44
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你好,次月多申报1分钱即可,或者直接计入营业外收入
2020-03-07 17:00:34
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你好,按增值税申报的数据为准
借;应交税费(销项税额) 贷;相关科目 0.01
做这个分录调整
2017-07-06 16:21:50
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